Cet article décrit le mode opératoire pour transmettre les pièces de Sage 50 sur le Portail Collaboratif.
Sage 50 permet de transmettre sur Sage Portail Collaboratif des :
- factures
- avoirs
- règlements
Paramétrage et vérification des pré-requis
▼ Contrôle des paramètres de société Contrôlez les coordonnées de la société dans les paramètres (menu Dossier >Paramètres > Société) :
- La raison sociale
- Le numéro de SIRET (14 caractères sans espace)
- Le numéro de TVA intracommunautaire
- Le numéro de téléphone
▼ Contrôle des coordonnées bancaires L'IBAN est ajouté dans le fichier UBL dès que le moyen de paiement "Virement" est choisi dans la facture.
Configurez l'IBAN dans la banque (menu Listes > Banques) rattaché au mode de paiement Virement. En savoir plus
Transmission d'une facture ou d'un avoir vers le portail
- Validez la facture ou l'avoir.
- Cliquez sur le bouton Envoyer dans le groupe "Portail Collaboratif".

- Le statut dans la colonne "Statut facture client" s'actualise et passe "En attente".
REMARQUE :
La synchronisation automatique avec le portail a lieu toutes les heures.
- Le statut s'actualise automatiquement en "Déposé" lorsque la pièce est visible sur le portail.

REMARQUE:
Limite d’une sélection de 100 factures pour l’envoi vers Sage Portail Collaboratif
Transmission d'un règlement vers le portail
Dès l'enregistrement d'un règlement d'une facture ou d'un avoir, l'information est envoyée au portail collaboratif.
Sur Sage Portail Collaboratif, le statut de paiement de la facture s'actualise.

Cycle de vie de la facture
Le statut de la facture dans Sage 50 s'actualise à chaque étape du cycle de vie.
| Statut | Evènement déclencheur |
| Déposée | La facture a été déposé sur la plateforme Sage PA |
| Reçue par la plateforme | La facture est reçue par la plateforme du client |
| Mise à disposition | La facture est mise à disposition du client sur sa plateforme |
| Approuvée | La facture est intégralement traitée et approuvée par le client |
| Approuvée partiellement | La facture est traitée et approuvée partiellement par le client (statut pouvant donner lieu à un avoir) |
| Rejetée | La facture est rejetée par la PA du client en cas de non-conformité (données obligatoires manquantes, doublon, mauvais destinataire…) |
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- Solution ID
- 260120140005397
- Last Modified Date
- Tue Sep 22 12:07:02 UTC 2026
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