1er Phase => Suppression de la remise
(Statut de la Remise à ce stade : Généré, statut du virement à ce stade = Remis)
- Aller dans Dashboard Paiement \ Remise \ Virement de trésorerie
- Relever son numéro de remise (Réf remise = 13 caractères)
- Puis aller Dashboard Eléments communs \ Administration générale \ Paiement et recette
- Cliquer dans le panneau latéral de gauche sur la tâche « Procédure exceptionnelle »
- Remplissez le tableau comme indiquer en indiquant correctement la référence de la remise.

- Cliquer sur « Ok »
- Retourner dans Dashboard Paiement \ Remise \ Virement de trésorerie
- La remise a maintenant le statut Constitué.
- Cocher la remise et faire « supprimer » la remise
2nde Phase => Suppression du virement de trésorerie
(Après la suppression de la remise, le statut du virement est soit : A valider ou valider)
F Si le virement à un statut « A valider », alors la suppression est possible à Ok
F Si le virement à un statut « valider » ; la suppression du virement sera impossible à Ko
- Aller dans Dashboard Paiement \ Ecritures Transactions \ Virements de trésorerie
- Relever le numéro de virement concerné (Numéro = 13 caractères)
- Puis aller Dashboard Eléments communs \ Administration générale \ Paiement et recette
- Cliquer dans le panneau latéral de gauche sur la tâche « Procédure exceptionnelle »
- Remplissez le tableau comme indiquer en indiquant correctement le numéro du virement.

- Cliquer sur « Ok »

- Retourner dans Dashboard Paiement \ Ecritures Transaction \ Virement de trésorerie
- Le virement a maintenant le statut A valider ou valider.
- Cocher le virement et faire « supprimer »
3ème Phase => Suppression du virement d'équilibrage
(On remarque que le virement d'équilibrage n'est plus marqué d'un astérisque)
- Aller dans Dashboard Trésorerie \ Transactions \ Virements d'équilibrage
- Cocher le virement d'équilibrage et faire « supprimer »